Como autónomo, cumplir con las obligaciones fiscales es fundamental para evitar sanciones y mantener tu negocio en regla. A continuación, te presentamos las fechas clave que debes tener en cuenta en 2024 para presentar tus impuestos en España:
Primer Trimestre (enero – marzo)
- Hasta el 31 de enero:
- Modelo 303: Declaración trimestral de IVA.
- Modelo 130/131: Pago fraccionado del IRPF (estimación directa o módulos).
- Modelo 349: Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias (si corresponde).
- Modelo 390: Resumen anual del IVA correspondiente a 2023.
- Modelo 347: Declaración informativa de operaciones con terceros (si superan los 3.005,06 €).
Segundo Trimestre (abril – junio)
- Hasta el 22 de abril: Inicio de la Campaña de la Renta 2023 (presentación online).
- Hasta el 30 de abril:
- Modelos 303 y 130/131 correspondientes al primer trimestre de 2024.
- Modelo 349, si corresponde.
- 30 de junio: Último día para presentar la Declaración de la Renta 2023.
Tercer Trimestre (julio – septiembre)
- Hasta el 22 de julio:
- Modelo 303: Declaración trimestral del IVA.
- Modelo 130/131: Pago fraccionado del IRPF.
- Modelo 349, si corresponde.
Cuarto Trimestre (octubre – diciembre)
- Hasta el 30 de octubre:
- Modelo 303: Declaración trimestral del IVA.
- Modelo 130/131: Pago fraccionado del IRPF.
- Modelo 349, si corresponde.
- Hasta el 20 de diciembre: Pago de la segunda cuota de la Declaración de la Renta (si optaste por fraccionar el pago).
Recomendaciones para cumplir a tiempo
- Organiza tus facturas: Mantén un registro detallado de ingresos y gastos para facilitar la declaración.
- Utiliza herramientas digitales: Automatiza tus cálculos con un software de gestión.
- Consulta con expertos: Un asesor fiscal puede ayudarte a optimizar tus declaraciones y evitar errores.
En nuestra empresa, ofrecemos soluciones personalizadas para autónomos. Desde la gestión fiscal hasta el asesoramiento personalizado, estamos aquí para que te centres en hacer crecer tu negocio mientras nosotros cuidamos de tus impuestos.